索引号: | 11331021002687379N/2020-97039 | 主题分类: | 教育 |
发布机构: | 市教育局 | 发文日期: | 2020-08-18 |
公开方式: | 公开范围: | ||
组配分类: | 财政预决算 | 文件编号: |
浙江省玉环市教育局(汇总)2019年度部门决算 |
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一、浙江省玉环市教育局(汇总)概况 (一)部门职责 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规,贯彻执行上级政府、教育行政部门的规定和要求。 2.负责对全市学校和下属事业单位的领导、管理;负责对乡镇的教育工作的督导、检查和评估。 3.研究全市教育改革与发展的重大问题;研究制订全市教育事业发展规划、教育改革和实施素质教育的政策,提出教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见,指导、协调并检查实施工作。 4.统筹管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育等工作;审核或审批高中段教育及以下学校的设置、更名、撤销与调整;指导中等专业学校教育教学和专业设置。 5.管理全市的学历教育及招生考试工作;指导中小学校学生学籍管理工作,负责中小学的学生学籍管理;指导各类教育的教育教学改革;组织教育教学研究,进行教育质量评估。 6.规划、指导全市各级各类学校的思想政治教育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作;指导全市学校少先队、共青团工作;指导全市勤工俭学工作;指导学校电化教育、图书和实验设备工作;指导全市教育信息化工作。 7.综合管理全市的教师工作;组织实施教师资格制度,负责教师招考、调配和派遣的有关工作;负责对学校领导和教职工的培训、考核、调动、晋级等人事管理工作;负责教师专业技术职务的评审和推荐工作。 8.统筹管理本部门教育经费;参与制定全市教育经费的筹措、拨款和教育基建投资的方针、政策;监督全市教育经费的筹措和使用情况,指导全市教育系统的审计工作;负责全市教育基本信息的统计、分析和发布;指导学校基建、财务、固定资产的管理工作。 9.归口管理全市教育系统对外交流和国际合作工作。 10.贯彻国家语言文字工作的方针、政策,编制语言文字工作中长期规划,协调全市语言文字工作。 11.承办市政府交办的其他事项。 (二)机构设置 从预算单位构成看,浙江省玉环市教育局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。 纳入浙江省玉环市教育局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1. 教育局本级 2. 浙江省台州市玉环市教育局教研室 3. 浙江省浙江广播电视大学玉环学院 4. 浙江省台州市玉环市玉城中学 5. 浙江省台州市玉环市楚门中学 6. 浙江省台州市玉环市坎门中学 7.浙江省台州市玉环市陈屿中学 8.浙江省台州市玉环市东方中学 9.浙江省台州市玉环市中等职业技术学校 10.浙江省台州市玉环市城关成人文化技术学校 11.浙江省台州市玉环市坎门成人文化技术学校 12.浙江省台州市玉环市陈屿成人文化技术学校 13.浙江省台州市玉环市中心幼儿园 14.浙江省台州市玉环市教师进修学校 15.浙江省台州市玉环中学 16.浙江省台州市玉环市实验学校 17.浙江省台州市玉环市城关中心小学 18.浙江省台州市玉环市陈屿中心小学 19.浙江省台州市玉环市坎门中心小学 20.浙江省台州市玉环市楚门中心小学 21.浙江省台州市玉环市清港中心小学 22.浙江省台州市玉环市芦浦中心小学 23.浙江省台州市玉环市干江中心小学 24.浙江省台州市玉环市沙门中心小学 25.浙江省台州市玉环市龙溪中心小学 26.浙江省台州市玉环市海山学校 27.浙江省台州市玉环市鸡山中心 28.浙江省台州市玉环市环山小学 29.浙江省台州市玉环市城关第一初级中学 30.浙江省台州市玉环市城关第二初级中学 31.浙江省台州市玉环市城关第三初级中学 32.浙江省台州市玉环市城关第四初级中学 33.浙江省台州市玉环市坎门第一初级中学 34.浙江省台州市玉环市坎门第二初级中学 35.浙江省台州市玉环市楚门第一初级中学 36.浙江省台州市玉环市楚门第二初级中学 37.浙江省台州市玉环市清港初级中学 38.浙江省台州市玉环市芦浦初级中学 39.浙江省台州市玉环市干江初级中学 40.浙江省台州市玉环市沙门初级中学 41.浙江省台州市玉环市龙溪初级中学 42.浙江省台州市玉环市汉宇中学 43.浙江省台州市玉环市华盛体育中学 44.浙江省台州市玉环市古顺学校 45.浙江省台州市玉环市技工学校 46.浙江省台州市玉环市坎门技工学校 47.浙江省台州市玉环市特殊教育学校 48.浙江省浙江江南理工专修学院 49.浙江省台州市玉环市城北学校 50.浙江省台州市玉环市坎门公立幼儿园 51.浙江省台州市玉环市陈屿中心幼儿园 52.浙江省台州市玉环市楚门中心幼儿园 53.浙江省台州市玉环市清港中心幼儿园 54.浙江省台州市玉环市干江公立幼儿园 55.浙江省台州市玉环市沙门中心幼儿园 56.浙江省台州市玉环市芦浦中心幼儿园 57.浙江省台州市玉环市龙溪中心幼儿园 58.浙江省台州市玉环市新城学校 59.浙江省台州市玉环市楚门成人文化技术学校 60.浙江省台州市玉环市清港成人文化技术学校 二、浙江省玉环市教育局(汇总)2019年度部门决算公开表 详见附表。 三、浙江省玉环市教育局(汇总)2019年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计167,743.75万元,与2018年度相比,收、支总计增加10,765.89万元,增长6.86%。主要原因是:保障开展各项教育重点工程项目建设、常规教育经费投入及正常人员薪资调增。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计145,592.47万元;包括财政拨款收入139,576.73万元(其中,一般公共预算129,500.63万元,政府性基金预算10,076.10万元),占收入合计95.87%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入3,512.98万元,占收入合计2.41%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入2,502.76万元,占收入合计1.72%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计152,645.49万元,其中基本支出114,130.65万元,占74.77%;项目支出38,514.84万元,占25.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收、支总计160,609.69万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计增加8934.36万元,增长5.89%。主要原因是:保障开展各项教育重点工程项目建设、常规教育经费投入及正常人员薪资调增。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出138,783.39万元,占本年支出合计的90.92%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8,415.58万元,增长6.45%。主要是:开展各项教育重点工程项目建设、常规教育经费投入及正常人员薪资调增。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出138,783.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.00万元,占0.00%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出136,607.18万元,占98.43%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,265.57万元,占0.91%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出4.80万元,占0.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出904.84万元,占0.65%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111,629.08万元,支出决算为138,783.39万元, 124.35%,主要原因是开展各项教育重点工程项目建设、常规教育经费投入增加、实施教师队伍关心关爱工程及正常人员薪资调增。其中: 教育支出。2019年年初预算为110,327.38万元,决算为136,607.17万元,完成年初预算的123.82%。其中主要包括以下几方面。 教育管理事务年初预算数为17,279.7万元,决算为5,321.48万元,完成年初预算的30.80%,包含行政运行年初预算为359.61万元,决算为425.58万元,完成年初预算的118.34%;教育管理事务机关服务年初预算为3,700.4万元,决算为1,368.74万元,完成年初预算的36.99%;教育管理事务其他教育管理事务支出年初预算为13,219.69万元,决算为3,527.15万元,完成年初预算的26.68%。变化的主要原因:本着厉行节俭的原则,严格控制相关经费的使用,并因实际使用需要如学校代课老师经费等报经财政部门同意对教育管理事务支出进行项目调整。 普通教育年初预算为75,778.74万元,决算为103,133.10万元,完成年初预算的136.10%,包含普通教育学前教育年初预算为4,464.84万元,决算为5,922.77万元,完成年初预算的132.65%;普通教育小学教育年初预算为32,172.69万元,决算为45,060.55万元,完成年初预算的140.05%;普通教育初中教育年初预算为22,459.80万元,决算为31,093.32万元,完成年初预算的138.44%;普通教育高中教育年初预算为11,416.51万元,决算为15,110.32万元,完成年初预算的132.35%;普通教育其他普通教育支出年初预算为5,264.90万元,决算为5,946.13万元,完成年初预算的112.94%。变化原因主要是由于对普通教育加大投入,实施教师队伍关心关爱工程,教师工资正常调增。 职业教育年初预算为6,445.61万元,决算为8,532.79万元,完成年初预算的132.38%,包含职业教育技校教育年初预算为536.22万元,决算为633.78万元,完成年初预算的118.19%;职业教育职业高中教育年初预算为5,909.39万元,决算为7,891.28万元,完成年初预算的133.54%;职业教育其他职业教育年初预算为0万元,决算为7.74万元。主要由于中职、技工、东方等学校的正常教学、设备支出、职业教育专业发展,成技校培训项目开支及相关学校校舍维修等项目支出需求增加所致。 广播电视教育广播电视学校年初预算为516.04万元,决算为658.66万元,完成年初预算的127.64%。主要由于人员薪资正常调增及公用经费的相应增加。 特殊教育特殊学校教育年初预算为575.91万元,决算为757.13万元,完成年初预算的131.47%。主要为学校维修项目支出增加。 进修及培训年初预算为523.69万元,决算为610.90万元,完成年初预算的116.65%,包含进修及培训教师进修年初预算为508.69万元,决算为594.75万元,完成年初预算的116.92%;进修及培训培训支出年初预算为8.2万元,决算为9.34万元,完成年初预算的113.9%;进修及培训其他进修及培训年初预算为6.8万元,决算为6.8万元,完成年初预算的100%。变化原因如下:应教师人才队伍建设需要加大进修培训投入力度及各学校培训计划及教师90学时等进修计划安排有所变动所致。 教育费附加安排的支出年初预算为8,297.7万元,决算为16,730.22万元,完成年初预算的201.62%,包含教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出年初预算为8,297.7万元,决算为16,730.22万元,完成年初预算的201.62%。主要用于本年度全市学校的校舍维修及房屋建筑物构建项目。 其他教育支出年初预算为910万元,决算为862.88万元,完成年初预算的94.82%。主要为因实际使用需要报经财政部门同意对其他教育支出进行项目调整。 总体决算数大于预算数的主要原因为:一是新教师考录增加的人员支出需要及在职教师工资调增补发,二是校舍的新建、维修等项目支出需要,三是贯彻落实教师队伍建设要求,加大教师待遇投入保障力度。 社会保险和就业支出。2019年年初预算为1,301.7万元,决算为1,265.57万元,完成年初预算的97.22%,其中社会保障和就业支出其他人力资源和社会保障管理事务年初预算0万元,决算为36.43万元,主要用于名师工作室等人才队伍建设;社会保障和就业支出行政事业单位离退休年初预算1,297.35万元,决算为1,219.44万元,完成年初预算的93.99%,其中未归口管理的行政单位离退休年初预算139.24万元,决算为147.50万元,完成年初预算的105.93%,机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算804.44万元,决算为720.39万元,完成年初预算的89.55%,机关事业单位职业年金缴费支出年初预算353.66万元,决算为351.54万元,完成年初预算的99.40%;社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出年初预算为4.36万元,决算为9.69万元,完成年初预算的222.25%。决算数小于预算数的主要原因为:因社保缴费比例政策变更,报经财政部门同意对社会保障和就业支出项目予以调整。 城乡社区支出。2019年年初预算为0万元,决算为4.8万元,为年中新增的污水零直排专项支出。 灾害防治及应急管理支出。2019年年初预算为0万元,决算为904.84万元,为新增的浙财建【2019】106号2019年中央及省自然灾害救灾资金(利奇马)。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出109,623.26万元,其中: 人员经费96,200.19万元,主要包括:基本工资19,062.70万元、津贴补贴320.62万元、奖金26,414.52万元、绩效工资25,627.71万元、其他社会保障缴费429.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费7,172.51万元、职业年金缴费3,220.85万元、职工基本医疗保险缴费1,791.27万元、公务员医疗补助缴费1,291.08万元、医疗费939.31万元、离休费150.32万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金161.23万元、生活补助218.47万元、救济费0万元、医疗费1,840.56万元、助学金420.40万元、奖励金732.37万元、住房公积金6,941.26万元、其他对个人和家庭的补助支出298.37万元等。 公用经费13,423.07万元,主要包括:办公费450.41万元、印刷费97.46万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费139.10万元、电费363.91万元、邮电费96.68万元、物业管理费841.33万元、差旅费113.24万元、因公出国(境)费用3.19万元、维修(护)费660.94万元、租赁费238.26万元、会议费0万元、培训费368.98万元、公务接待费18万元、专用材料费293.06万元、劳务费3,520.13万元、委托业务费0万元、工会费1,157.93万元、福利费2,506.17万元、公务用车运行维护费3.99万元、其他交通费用75.42万元、其他商品与服务支出1,897.29万元、办公设备购置457.32万元、专用设备购置91.45万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、无形资产购置27.14万元、其他资本性支出1.6万元等。教育系统公用经费预算数按学生生均经费统计。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2019年度政府性基金预算财政拨款支出8,635.42万元,占本年支出合计的5.66%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加8565.39万元,增长12231.21*%。主要原因是:含基建项目支出。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2019年度政府性基金预算财政拨款支出8,635.42万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出8,545.52万元,占98.96%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出89.89万元,占1.04%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10076.1万元,支出决算为8,635.42万元,完成年初预算的85.7%,主要原因是基建项目中部分项目因工程进度等原因结转下年支出。其中: 城乡社区支出。2019年年初预算为10,000万元,支出决算为8545.52万元,完成年初预算的85.45%,主要原因是安排基建项目支出,结转下年1,453.30万元。 其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2019年年初预算为76.10万元,支出决算为76.10万元,完成年初预算的100%。 彩票公益金安排的支出用于教育事业的彩票公益金支出。2019年年初预算为0万元,支出决算为13.79万元,主要为楚门、清港、干江、沙门、龙溪五所中心小学的学生社团活动支出及青少年宫补助。 (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为109.6万元,支出决算为55.03万元,完成预算的50.21%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是严格执行出国(境)计划和公务接待审批,二是公车改革后,公务用车运行维护主要为市内交通费,本年度教育系统未购置公务用车。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为32.99万元,占59.94%,与2018年度相比,增加19.71万元,增长48.46%,主要原因是组织外出考察美国2批2人,英国2批2人,加拿大1批1人,澳大利亚1批1人;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.99万元,占7.25%,与2018年度相比,减少1.72万元,下降30.17%,主要原因是车改后维护费用下降;公务接待费支出决算为18.05万元,占32.80%,与2018年度相比,减少4.28万元,下降19.19%,主要原因是严格公务接待审批,接待批次人数均较上年有所下降。具体情况如下: (1)因公出国(境)费预算数为32.99万元,支出决算为32.99万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属学校人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。组织外出考察美国2批2人,英国2批2人,加拿大1批1人,澳大利亚1批1人。 其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组6个;本单位全年因公出国(境)累计6人次。 (2)公务用车购置及运行维护费预算数为4万元,支出决算为3.99万元,完成预算的99.75%。 公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 公务用车运行维护费支出3.99万元,主要用于外出会议、运送试卷等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 (3)公务接待费预算数为72.61万元,支出决算为18.05万元,完成预算的24.86%。主要用于接待其他城市、外邀专家来我市检查、考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是2019年接待批次、人次较上一年减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待141批次,累计1,478人次。 外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾支出;接待0人次,0批次。 其他国内公务接待支出18.05万元,主要用于接待其他城市、外邀专家来我市检查、考察等支出。接待1,478人次,141批次。 (九)部门预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,教育局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目35个,共涉及资金13179.49万元,占一般公共预算项目支出总额的45.2%。 未组织开展部门评价和整体支出绩效评价试点。 2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表) 教育局在2019年度部门决算中反映教师专业发展培训及课本作业本费的项目绩效自评结果。 教师专业发展培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1004.71万元,执行数为1004.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是人均学时达72以上;二是90学时集中培训达20%以上;三是省陪、国培参训率100%。实际完成情况如下,一是2019年人均学时达108.7;二是90学时集中培训达27.1%以上;三是省陪、国培、海外研修参训率100%。2019年幼儿园大专学历提升4.19%,小学本科学历提升3.14%,高中研究生(含硕士学位)新增11人。各校学科教师有效补充,代课教师有所减少。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
课本作业本费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1850万元,执行数为1850万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据2019年义务教育阶段学生人数确定61790人,包括在玉环就读的外来务工人员子女,全部免除课本费和作业本费。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。无 4.部门评价项目绩效评价结果。无 (十)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2019年度机关运行经费支出1,053.17万元,比年初预算数减少619.22万元,下降37.03%,主要原因是年初预算数中包含转拨下属单位资金。 2.政府采购支出情况。 2019年度政府采购支出总额5,103.64万元,其中:政府采购货物支出2,238.86万元、政府采购工程支出2,803.98万元、政府采购服务支出60.81万元。授予中小企业合同金额4,339.43万元,占政府采购支出总额的85.03%。其中,授予小微企业合同金额617.47万元,占政府采购支出总额的12.10%。 3.国有资产占有使用情况。 截至2019年12月31日,教育局本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 15.XX(类)XX(款)XX(项):指…… 16.XX(类)XX(款)XX(项):指…… 17.……
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